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市審計局督促指導市屬國有企業完善內部審計工作機制

為推動市屬國有企業進一步完善內部審計工作機制,全面落實《安徽省內部審計條例》“關于國有大中型企業和國有資本占控股或主導地位的企業應當設立獨立內部審計機構”的規定,近期蚌埠市審計局黨組成員、副局長湯瑤泉帶領內審指導科人員赴蚌埠投資集團有限公司開展內審工作調研和指導。

座談會上,湯瑤泉副局長強調指出:國有企業設立獨立審計機構、配備一定數量的專職審計人員,是全面落實《安徽省內部審計條例》的需要,也是落實省委、省政府關于深化國有企業和國有資本審計監督工作部署的需要,更是集團公司健全自身“免疫系統”,推動集團經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化的需要。集團公司應全面落實黨委、董事會(或者主要負責人)對內部審計工作的領導機制,保證內部審計的獨立性、權威性,充分發揮內部審計在內部控制體系中的重要作用。對投資集團設立獨立內審機構,加強內審人才庫建設,強化對集團經濟活動及內部控制的審計監督等工作舉措給予充分肯定。

雙方還就如何把控內部審計質量、統籌內部審計力量、加強內審人才培養和逐步實現內部審計監督全覆蓋等內容進行了充分的交流。

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